1023/15 |
Energie,tel.poplatky,internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
188,14 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1024/15 |
Stuha vo farbách TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi |
30996678 |
|
800,00 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1016/15 |
Dodávka elektriny 9/2015 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,61 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1578/15 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,76 € |
01.09.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1162/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
933,22 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1161/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
346,66 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1163/15 |
Mobilný internet 1.-31.8.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 308,79 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1059/15 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 152,02 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1058/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 089,17 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1057/15 |
Telekomunikačné poplatky za služby 8/2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 368,80 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1056/15 |
Telekomunikačné-datové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26 334,28 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1015/15 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1032/15 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1003/15 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 457,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0993/15 |
Finančná spoluúčasť - projekt "Moderná liečba pre zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných spoluobčanov TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia DAR |
37984241 |
|
3 000,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0021/15 |
Geodetické práce v rámci rekonštrukcie Žitnoostrovného múzea v Dun.Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Rábek - DELTA SEG |
47655151 |
|
380,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1047/15 |
Preklad osobného listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,85 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1002/15 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 836,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0999/15 |
PHM,autopríslušenstvo,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 106,17 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1063/15 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2015 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
899,73 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1062/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,72 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1061/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
924,66 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1042/15 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
161,17 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1037/15 |
Finančná spoluúčasť - 19. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka - medzinárodná kynologická akcia poľovníckych psov na Slovensku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poľovnícke združenie |
37835904 |
|
400,00 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1014/15 |
Preklad osobných listov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
64,26 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0996/15 |
Taniere,poháre,kávová súprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
41,70 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1034/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
29.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1035/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1022/15 |
Kultúrne vystúpenie pri príležitosti osláv 71. výročia SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
525,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0992/15 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
28.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |