0207/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
195,86 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0206/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
328,64 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0205/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7,13 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0204/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
180,11 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0203/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 067,90 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0201/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 135,38 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0199/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 000,76 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0198/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 035,82 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0197/16 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,26 € |
23.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0160/16 |
Samolepky Ex Libris TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Method Design Studio |
34909681 |
|
360,00 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0167/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
499,50 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0168/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
193,79 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0169/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
461,34 € |
22.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0177/16 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 902,08 € |
22.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0176/16 |
Realizácia expozície TTSK na veľtrhu "Holiday World Praha " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
23 868,00 € |
21.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0155/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
94,20 € |
19.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0175/16 |
Trofej - sklo s vygravírovaním erbu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
39,90 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0152/16 |
Odstránenie havárie na UK v budove telečvične bývalého SOU Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEPLOMONT s.r.o. |
46382305 |
|
598,08 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0156/16 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.G.S.-EXPO, spol. s r.o. |
35725141 |
|
354,00 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0158/16 |
Zriadenie príležitostnej poštovej priehradky k otvoreniu Synagógy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
72,60 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0161/16 |
Dodanie a výmena náhradných dielov tlačiarne DELL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
559,03 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0170/16 |
Publikácia "Rodný môj kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIFY P&P, s.r.o. |
46069071 |
|
23 639,70 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0162/16 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
79,49 € |
19.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0144/16 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0015/2016) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
676,63 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0142/16 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
419,59 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0148/16 |
Obal drevený TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
146,04 € |
18.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0178/16 |
Stočné, vodné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
165,31 € |
18.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0157/16 |
Príležitostná poštová pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
52,90 € |
18.02.2016 |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0327/16 |
Seminár - Mgr. Salejová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
45,00 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0145/16 |
Oprava mechanizmu podávača papiera, čistenie tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Boris Silný - G-comp |
37566512 |
|
90,00 € |
17.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |