Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0519/17 PHM,prev.náplne,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 311,22 € 30.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0549/17 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 424,92 € 30.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0498/17 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 178,64 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0499/17 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 36,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0500/17 Zverejnenie pracovnej ponuky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Profesia, spol. s r. o. 35800861 82,80 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0509/17 Grafické spracovanie a dodávka prezentačných roll-upov Trnavský samosprávny kraj 37836901 RJAR s.r.o. 43985637 2 193,60 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0510/17 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0512/17 Ubytovanie pre zahraničných účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK z Leningradskej oblasti Trnavský samosprávny kraj 37836901 PYRAMÍDA PP s.r.o. 36543616 1 231,84 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0535/17 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0504/17 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 61,60 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0524/17 Výroba a vysielanie reportáží Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovmedia SK s.r.o. 43930280 1 000,84 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0529/17 Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. 50601237 201,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0536/17 Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 120,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0537/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 150,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0538/17 Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 165,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0563/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 120,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0564/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 300,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0565/17 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 265,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0595/17 Vývoz odpadu Trnavský samosprávny kraj 37836901 KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 445,96 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0596/17 Vývoz odpadu - Zemianske Sady Trnavský samosprávny kraj 37836901 KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. 34100644 160,32 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0531/17 Poskytnutá strava pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Športové gymnázium Jozefa Herdu 00352519 555,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0610/17 Občerstvenie - XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda 00162329 250,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0619/17 Preprava účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 471,60 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0507/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 251,00 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0508/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 127,10 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0011/17 Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur Trnavský samosprávny kraj 37836901 FKL a brat, spol. s r.o. 31104266 264 182,71 € 28.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0493/17 Veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 27.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0497/17 Prenájom futbalových ihrísk v športovom areáli Rybníkova, Trnava - XI. župná olympiáda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 00598135 605,00 € 27.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0505/17 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 RELAX TEAM, s.r.o. 31414893 1 070,50 € 27.04.2017 17.12.2018 Faktúra
0528/17 Poskytnutie stravy pre účastníkov XI. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Little Paradise Gastronomy Service, s.r.o. 50601237 186,00 € 27.04.2017 17.12.2018 Faktúra