0774/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
926,58 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0784/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
99,43 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0785/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
952,82 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0786/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
161,59 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0787/17 |
Vývoz odpadu - Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
449,55 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0815/17 |
Dodávka elektriny 1.-31.5.2017 /Voderady 178 - byt Živický ml./ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,41 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0730/17 |
Oprava plottra, dodanie a výmena náhradných dielov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
1 123,20 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0741/17 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 373,76 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0744/17 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
220,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0749/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0760/17 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
670,50 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0835/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,37 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0695/17 |
Certifikačné služby-registrácia,správa domény,priestor pre webovú stránku virtualizácie a ďalšie hostingové služby od 1.6.2017 - 1.6.2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0715/17 |
Ubytovanie pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
168,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0716/17 |
Strava pre mladých divadelníkov zo Srbskej Vojvodiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obchodná akadémia Sereď |
00400238 |
|
133,60 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0714/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"9/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0765/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, s.r.o. |
34141642 |
|
577,70 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0025/17 |
Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
17 880,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0005/17 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
30.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0739/17 |
Obaly na víno na reprezentačné účely predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
307,20 € |
29.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0713/17 |
Výroba a vysielanie reportáží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
670,21 € |
29.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0788/17 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
29.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0764/17 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC 1" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPECTRUM GROUP, s.r.o. |
34141642 |
|
612,80 € |
29.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0727/17 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
27.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0698/17 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
16 485,00 € |
27.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0021/17 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FKL a brat, spol. s r.o. |
31104266 |
|
279 907,66 € |
27.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0692/17 |
Overenie individuálnej účtovnej závierky TTSK za rok 2016 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ekopraktik |
34103163 |
|
15 000,00 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0693/17 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
467,27 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0683/17 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
155,48 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0696/17 |
Tepovanie koberca /riaditeľ sekcie regionálneho rozvoja/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
12,71 € |
26.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |