0920/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
184,75 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0921/17 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
296,91 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0923/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 368,64 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0924/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,31 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0925/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 081,94 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0941/17 |
Spotrebované teplo,vodné-stočné - 1.polrok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0914/17 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0865/17 |
Odborné prehliadky a skúšky elektrického náradia a spotrebičov - budova ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELAB - Ján Straka |
41185030 |
|
3 431,28 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0880/17 |
PHM od 16.6.-30.6.2017/proj.SORO/,PHM od 16.6.-30.6.2017,Prevádzkové náplne,Umývanie vozidiel,Servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 543,89 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0922/17 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk |
40351386 |
|
136,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0871/17 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
3 360,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0954/17 |
Psychologické vyšetrenie pracovníkov DSS - II. štvrťrok 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
800,00 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0864/17 |
Školenie Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VIK, s.r.o. |
36680192 |
|
984,00 € |
29.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0878/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
29.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0908/17 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
29.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0913/17 |
Preprava osôb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
384,00 € |
29.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0858/17 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,20 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0870/17 |
Prenos zo Zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0949/17 |
Knihy "Podunajsko a Žitný ostrov z neba" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CBS spol. s r. o. |
36754749 |
|
10 395,00 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0944/17 |
Občerstvenie - zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
128,70 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0945/17 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
551,00 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0888/17 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj"11/2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 789,47 € |
28.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0867/17 |
Oprava mot. vozidla TT 261 GI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
421,22 € |
27.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0854/17 |
Letenka Viedeň-Brusel (Ing.Šišo ZCP 0082/2017/ORR) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
662,05 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0866/17 |
Vysávač, čítačky pamäť, kariet, tester káblov, káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JRM Slovakia, s.r.o. |
36240842 |
|
3 840,48 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0861/17 |
Oprava klimatizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
570,00 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0884/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 233,18 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0885/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,55 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0886/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 060,86 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0887/17 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,29 € |
26.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |