0431/18 |
Doprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
460,80 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0428/18 |
Propagačný materiál - Poháre predsedu TTSK na akciu "Mladý tvorca 2018" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
175,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0438/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 523,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0442/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - odplata na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
7 560,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0443/18 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
74,59 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0432/18 |
Odborné služby v oblasti verejného obstarávania - dobropis na základe dohody o urovnaní vzájomných práv a povinností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techtonic, s.r.o. |
45425582 |
|
9 828,00 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0421/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0425/18 |
Strava pre účastníkov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
|
91,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0429/18 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2017 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 260,59 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0430/18 |
Zabezpečenie rozhodcov a pracovníkov požiarnej ochrany na ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská rada SAŠŠ v Trnave |
17325391 |
|
3 750,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0458/18 |
Preprava účastníkov XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
2 304,00 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0440/18 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.2018-31.3.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0426/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
13,19 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0408/18 |
Organizačné zabezpečenie turnaja karate na XII.Župnej olympiády TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Karate klub Slovšport |
30997933 |
|
200,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0420/18 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0422/18 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
73,99 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0434/18 |
Aktualizácia navigačného prístroja GARMIN drive 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Mišudík - Navigácia TM |
46199179 |
|
50,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0435/18 |
Technické zabezpečenie podujatia - XII.ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 696,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0437/18 |
Občerstvenie - XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0439/18 |
Občerstvenie - projekt "Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete IPC" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
367,80 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0446/18 |
Moderovanie podujatia "XII. ŽO stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHYNO s.r.o. |
50636979 |
|
420,00 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0403/18 |
Oprava mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
247,70 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0407/18 |
Technické zabezpečenie a služby počas cyklistických pretekov XII.Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cyklistický klub Olympik |
31870601 |
|
1 000,00 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0423/18 |
Toaletný papier,skladané papierové utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
223,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0465/18 |
Čistiace potreby 4/2018 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
611,26 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0402/18 |
Kytice na podujatie "Čítanie je super" v Mestskej knižnici v Piešťanoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0405/18 |
Vizitky pre predsedu ÚTTSK v SJ + AJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
336,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0406/18 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
96,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0427/18 |
Knihy Castles v anglickom jazyku - na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
199,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0008/18 |
Stavebný dozor "Cyklotrasy bez hraníc - Mikroregión Medzičilizie" - obec Sap a obec Ňarád |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
1 760,00 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |