0222/19 |
Priemyselná posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
4 217,32 € |
31.01.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0109/19 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJFA+AVIS, s.r.o |
31602436 |
|
58,80 € |
30.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0096/19 |
Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
128,40 € |
30.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0093/19 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo "TGR" |
33554315 |
|
120,84 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0101/19 |
Mapa Trnavského samosprávneho kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
52,00 € |
30.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0119/19 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie štatutárov Zariadení sociálnych služieb OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
45,05 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0086/19 |
Seminár k novinkám verzie PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
108,00 € |
30.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0134/19 |
Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
186,70 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0135/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis.sk s.r.o. |
47564628 |
|
172,00 € |
30.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0083/19 |
Predplatné Denníka N (3 x web) - Mgr.Viskupič, Mgr.Fekiač, Mgr.Markovič od 29.1.2019 do 29.1.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
161,64 € |
29.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0079/19 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
153,55 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0082/19 |
Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
552,00 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0078/19 |
Stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Svítková Jarmila - BIBIONE |
35400307 |
|
47,59 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0151/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,41 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0143/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 484,28 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0142/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
173,71 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0108/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 776,60 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0107/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 562,25 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0104/19 |
Občerstvenie na Veľtrh ITF Slovakiatour v dňoch 24.-27.12019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
946,00 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0071/19 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
29.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0085/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
29.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0003/19 |
prepracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie: Cyklotrasa PSA PEUGEOT - obec Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
975,00 € |
29.01.2019 |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0117/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
192,00 € |
29.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0220/19 |
Výmena dverí - Registratúrne stredisko ÚTTSK v nových priestoroch v Mestskej poliklinike |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adlo - Bezpečnostné dvere s.r.o. |
44457626 |
|
1 969,00 € |
29.01.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0334/19 |
Tlačoviny - letáky, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
220,22 € |
29.01.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0087/19 |
Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reed Messe Wien GmbH |
ATU50469005 |
|
508,86 € |
28.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0077/19 |
Papierové utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
195,84 € |
28.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0084/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
28.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0194/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 299,60 € |
28.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0193/19 |
Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
1 188,00 € |
28.01.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |