Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0222/19 Priemyselná posypová soľ Trnavský samosprávny kraj 37836901 LAPERR, spol. s r.o. 31572316 4 217,32 € 31.01.2019 17.04.2019 Faktúra
0109/19 Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 AJFA+AVIS, s.r.o 31602436 58,80 € 30.01.2019 21.02.2019 Faktúra
0096/19 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 128,40 € 30.01.2019 13.03.2019 Faktúra
0093/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo "TGR" 33554315 120,84 € 30.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0101/19 Mapa Trnavského samosprávneho kraja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stiefel Eurocart 31360513 52,00 € 30.01.2019 13.03.2019 Faktúra
0119/19 Občerstvenie - pracovné stretnutie štatutárov Zariadení sociálnych služieb OvZP Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 45,05 € 30.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0086/19 Seminár k novinkám verzie PAM Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 108,00 € 30.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0134/19 Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 186,70 € 30.01.2019 26.03.2019 Faktúra
0135/19 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis.sk s.r.o. 47564628 172,00 € 30.01.2019 26.03.2019 Faktúra
0083/19 Predplatné Denníka N (3 x web) - Mgr.Viskupič, Mgr.Fekiač, Mgr.Markovič od 29.1.2019 do 29.1.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 N Press, s.r.o. 46887491 161,64 € 29.01.2019 26.02.2019 Faktúra
0079/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TIPTOPGASTRO s.r.o. 36266299 153,55 € 29.01.2019 08.03.2019 Faktúra
0082/19 Tlačená plnofarebná inzercia pre účely Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Region PRESS 36252417 552,00 € 29.01.2019 08.03.2019 Faktúra
0078/19 Stoličky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Svítková Jarmila - BIBIONE 35400307 47,59 € 29.01.2019 08.03.2019 Faktúra
0151/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 29.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0143/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 29.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0142/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 29.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0108/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 776,60 € 29.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0107/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 562,25 € 29.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0104/19 Občerstvenie na Veľtrh ITF Slovakiatour v dňoch 24.-27.12019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 946,00 € 29.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0071/19 Čistiace potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 618,76 € 29.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0085/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 29.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0003/19 prepracovanie projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie: Cyklotrasa PSA PEUGEOT - obec Zavar Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák 36860549 975,00 € 29.01.2019 20.03.2019 Faktúra
0117/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petra Malovcová 46911138 192,00 € 29.01.2019 26.03.2019 Faktúra
0220/19 Výmena dverí - Registratúrne stredisko ÚTTSK v nových priestoroch v Mestskej poliklinike Trnavský samosprávny kraj 37836901 Adlo - Bezpečnostné dvere s.r.o. 44457626 1 969,00 € 29.01.2019 10.04.2019 Faktúra
0334/19 Tlačoviny - letáky, pozvánky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Váry s.r.o. 47517824 220,22 € 29.01.2019 17.04.2019 Faktúra
0087/19 Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Reed Messe Wien GmbH ATU50469005 508,86 € 28.01.2019 13.03.2019 Faktúra
0077/19 Papierové utierky, toaletný papier Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 195,84 € 28.01.2019 16.03.2019 Faktúra
0084/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 28.01.2019 15.03.2019 Faktúra
0194/19 Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 299,60 € 28.01.2019 26.03.2019 Faktúra
0193/19 Technické zabezpečenie podujatia "Kam na strednú" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 188,00 € 28.01.2019 26.03.2019 Faktúra