Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0314/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 776,60 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0313/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 562,25 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0312/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 484,28 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0311/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,71 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0310/19 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,41 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0273/19 Prenájom pozemkov na realizáciu projektu "Lávka cez rieku Morava vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice - Kopčany" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kopčany 34014357 376,10 € 25.02.2019 12.04.2019 Faktúra
0317/19 Obaly na osobné listy TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK 17698278 349,94 € 25.02.2019 17.04.2019 Faktúra
0263/19 Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTO BETES, s.r.o. 46947248 235,00 € 23.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0257/19 Kultúrne vystúpenie skupiny Polemic - Župný charitatívny ples 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DoubleMann s.r.o. 35925523 5 760,00 € 22.02.2019 04.04.2019 Faktúra
0292/19 Výroba reklamy - Župný charitatívny ples 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 FUN MEDIA GROUP a.s. 44845995 120,00 € 22.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0294/19 Baner na Župný charitatívny ples Trnavský samosprávny kraj 37836901 Xtra Slovakia s.r.o. 36270687 105,60 € 22.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0239/19 Pečiatka TRODAT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský - FILIP 33548153 14,90 € 21.02.2019 04.04.2019 Faktúra
0277/19 Prenájom LED obrazovky na veľtrh Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, UTAZÁS Budapešť Trnavský samosprávny kraj 37836901 PARILLA SOUND, s.r.o. 45562547 5 382,00 € 21.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0255/19 Keramické výrobky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Keramika Potančoková Hana 34475524 600,00 € 21.02.2019 10.04.2019 Faktúra
0262/19 Znalecký posudok na stanovenie VHP v k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Ján Miklánek 17609445 180,00 € 21.02.2019 10.04.2019 Faktúra
0259/19 Služba externého manažmentu na prípravu a predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Ľudské zdroje k projektu "Rozvoj sektorových zručností zamestnancov ÚTTSK" 2.etapa Trnavský samosprávny kraj 37836901 STUDNICA, n.o. 42053064 500,00 € 21.02.2019 17.04.2019 Faktúra
0290/19 Členský príspevok za rok 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 02057531 5 000,00 € 21.02.2019 30.04.2019 Faktúra
0236/19 Vlajka stolová - Izrael, informačné tabule Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 18,96 € 20.02.2019 30.03.2019 Faktúra
0243/19 Repre materiál - papierový obal na víno odnosný s potlačou TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 420,00 € 20.02.2019 04.04.2019 Faktúra
0240/19 Vypracovanie odborného posudku na elektroinštaláciu na školskom internáte pri Strednej zdravotníckej škole v Trnave Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Končitík - Projektovanie a revízie elektronických zariadení 37770071 360,00 € 20.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0272/19 Poplatky za podklady pre auditorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 65,00 € 20.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0242/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 20.02.2019 11.04.2019 Faktúra
0276/19 Seminár "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek v r. 2019" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 20.02.2019 17.04.2019 Faktúra
0354/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 204,16 € 20.02.2019 17.04.2019 Faktúra
0241/19 Odborné prehliadky a skúšky plyn.zariadenia /Ubytovňa Hody Galanta/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquael M.S Servis s.r.o. 52007138 270,00 € 19.02.2019 30.03.2019 Faktúra
0212/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 20,00 € 19.02.2019 30.03.2019 Faktúra
0246/19 Odhlučnenie vzduchotechniky - doplnenie a výmena náhradných dielov na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 KMKLIMA s.r.o. 44855222 907,44 € 19.02.2019 04.04.2019 Faktúra
0245/19 Kontrola,prevážanie a doplnenie pôvodného chladiva do klimatizačného systému VRV Toshiba na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 KMKLIMA s.r.o. 44855222 432,00 € 19.02.2019 04.04.2019 Faktúra
0244/19 Oprava a montáž tlmičov pre vzduchotechniku na 1.NP v budove VÚC Trnavský samosprávny kraj 37836901 KMKLIMA s.r.o. 44855222 1 800,00 € 19.02.2019 10.04.2019 Faktúra
0270/19 Čistiace potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 618,76 € 19.02.2019 10.04.2019 Faktúra