Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0560/19 Právne služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Winton s.r.o. 36861243 3 600,00 € 31.03.2019 24.05.2019 Faktúra
0524/19 PHM,servisný poplatok,umývanie vozidiel Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 662,36 € 31.03.2019 24.05.2019 Faktúra
0547/19 Dioptrické sklá s PC, rámy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Optika D+K 34617302 285,46 € 31.03.2019 29.05.2019 Faktúra
0558/19 Technická podpora na hardvérovú a softvérovú infraštruktúru projektu Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a minorezortných pamäťových a fondových inštitúcií Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 9 542,15 € 31.03.2019 12.07.2019 Faktúra
0477/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 77,75 € 29.03.2019 09.05.2019 Faktúra
0018/19 Automatizácia FIN5-04 - odovzdanie analýzy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 3 789,02 € 29.03.2019 14.05.2019 Faktúra
0017/19 Kontrola spracovávaných uzávierok OvZP - automatizované spracovanie finančných a účtovných výkazov - odovzdanie analýzy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 6 035,69 € 29.03.2019 14.05.2019 Faktúra
0485/19 Káva pre potreby kancelárie predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MyCoffee, s.r.o. 45551201 128,40 € 29.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0514/19 Preklad dokumentov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 26,71 € 29.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0016/19 Kontrola uzávierok OvZP - Akceptácia funkcionality Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 24 142,73 € 29.03.2019 16.05.2019 Faktúra
0488/19 Školenie - funkčné rozšírenie APV SPIN2 a iSPIN2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 5 130,53 € 29.03.2019 16.05.2019 Faktúra
0503/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 29.03.2019 16.05.2019 Faktúra
0500/19 Ubytovanie pre členku výberovej komisie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream 50581902 49,66 € 29.03.2019 16.05.2019 Faktúra
0015/19 Stavebné práce na stavbe Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice-Kopčany za februar 2019 - ťarchopis Trnavský samosprávny kraj 37836901 Doprastav, a.s 31333320 3 883,18 € 29.03.2019 25.05.2019 Faktúra
0545/19 Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH 37032518 516,60 € 29.03.2019 24.05.2019 Faktúra
0501/19 Konzekutívne tlmočenie z/do slovenského a nemeckého jazyka - stretnutie k pripravovanému projektu Clean Mobility v rámci projektu ConnReg SK-AT Trnavský samosprávny kraj 37836901 LEXMAN TE s.r.o. 48116661 210,00 € 29.03.2019 24.05.2019 Faktúra
0590/19 Prenájom nebytových priestorov - registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 104,24 € 29.03.2019 29.05.2019 Faktúra
0490/19 Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2018 Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 335,46 € 29.03.2019 10.05.2019 Faktúra
0466/19 Školenie verejné obstarávanie - nový zákon o VO pre zamestnancov stredných škôl a školských zariadení Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 300,00 € 28.03.2019 09.05.2019 Faktúra
0464/19 Stojany na zobrazenie informácií Trnavský samosprávny kraj 37836901 POSILA s.r.o. 50435949 857,81 € 28.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0516/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 215,50 € 28.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0493/19 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis.sk s.r.o. 47564628 124,00 € 28.03.2019 24.05.2019 Faktúra
0455/19 Letenka Viedeň-Malta a späť (Ing.Varga- ZCP0090/2019/RCZ) Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 498,51 € 27.03.2019 25.04.2019 Faktúra
0454/19 Letenka Viedeň-Brusel a späť (Ing.Varga- ZCP0096/2019/RCZ) Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 594,00 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
0476/19 Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 36,02 € 27.03.2019 07.05.2019 Faktúra
0502/19 Smútočný veniec - spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si obetí holokaustu pri Pamätníku holokaustu v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 27.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0467/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo "TGR" 33554315 57,56 € 27.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0459/19 Toaletný papier, skladané papier.utierky Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 146,52 € 27.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0517/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 29,60 € 27.03.2019 11.05.2019 Faktúra
0515/19 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 73,20 € 27.03.2019 11.05.2019 Faktúra