Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0164/20 Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. 46782796 3 746,76 € 04.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0135/20 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. 47255846 4 860,00 € 03.02.2020 17.03.2020 Faktúra
0153/20 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 377,10 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0187/20 Občerstvenie na veľtrhy cestovného ruchu pre spoluvystavovateľov a hostí expozície TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 057,44 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0183/20 Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 276,00 € 03.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0149/20 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 5 115,43 € 03.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0129/20 Stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 14 220,00 € 03.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0168/20 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. 47255846 7 560,00 € 03.02.2020 31.03.2020 Faktúra
0154/20 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 025,37 € 03.02.2020 09.04.2020 Faktúra
0181/20 Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Cerbux Invest SA 0436905717 1 879,21 € 01.02.2020 14.03.2020 Faktúra
0162/20 Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2020, výjazd zásahovej skupiny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 138,00 € 01.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0161/20 Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2020, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 60,00 € 01.02.2020 21.03.2020 Faktúra
0176/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,92 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0173/20 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 448,40 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0171/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20 767,19 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0170/20 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.02.2020 26.03.2020 Faktúra
0169/20 Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 194,93 € 01.02.2020 27.03.2020 Faktúra
0175/20 Telefonne poplatky, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 888,10 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0174/20 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 604,55 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0172/20 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2020 01.04.2020 Faktúra
0142/20 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 387,26 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0132/20 Zverejnenie reklamného bannera Dotačné výzvy 2020 na portáli trnavskyhlas.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavský hlas Konge, s.r.o. 52859045 49,50 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0128/20 Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (Zemianske Sady) Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0127/20 Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (býv.SPŠE Piešťany) Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0113/20 Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTO BETES, s.r.o. 46947248 120,00 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0126/20 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 321,69 € 31.01.2020 14.03.2020 Faktúra
0114/20 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 32,48 € 31.01.2020 12.03.2020 Faktúra
0111/20 Zabezpečenie automatizovanej eidencie žiadostí o úpravu rozpočtu zo strany OvZP prostredníctvom aplikacie iSPIN, spracovávanie žiadostí na ÚTTSK s využitím workflow Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 21 727,18 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra
0152/20 Sklené poháre / odd. duálneho vzdelávania/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 10,80 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra
0151/20 Termoska, podnosy Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 60,90 € 31.01.2020 17.03.2020 Faktúra