0164/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
04.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0135/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
4 860,00 € |
03.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0153/20 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
377,10 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0187/20 |
Občerstvenie na veľtrhy cestovného ruchu pre spoluvystavovateľov a hostí expozície TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 057,44 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0183/20 |
Občerstvenie pre účastníkov vzdelávania v rámci realizácie projektu participatívneho rozpočtu na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
276,00 € |
03.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0149/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
5 115,43 € |
03.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0129/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
14 220,00 € |
03.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0168/20 |
Poradenské služby vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o. |
47255846 |
|
7 560,00 € |
03.02.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0154/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
03.02.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0181/20 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky od 1.1.-31.3.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 879,21 € |
01.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0162/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 1/2020, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0161/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 1/2020, výjazd zásahovej skupiny /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
60,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0176/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,92 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0173/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
448,40 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0171/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 767,19 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0170/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0169/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 194,93 € |
01.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0175/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 888,10 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0174/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
604,55 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0172/20 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0142/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
387,26 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0132/20 |
Zverejnenie reklamného bannera Dotačné výzvy 2020 na portáli trnavskyhlas.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský hlas Konge, s.r.o. |
52859045 |
|
49,50 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0128/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0127/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0113/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0126/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
321,69 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0114/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0111/20 |
Zabezpečenie automatizovanej eidencie žiadostí o úpravu rozpočtu zo strany OvZP prostredníctvom aplikacie iSPIN, spracovávanie žiadostí na ÚTTSK s využitím workflow |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 727,18 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0152/20 |
Sklené poháre / odd. duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
10,80 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0151/20 |
Termoska, podnosy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
60,90 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |