0756/20 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 850,51 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0780/20 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0779/20 |
Výkon správy majetku paušál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0688/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
05.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0689/20 |
Germicídny žiarič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SRS Group s.r.o. |
44520433 |
|
369,00 € |
04.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0716/20 |
Dodávka plynu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0678/20 |
Pietny veniec pri príležitosti 101. výročia úmrtia M.R.Štefánika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
65,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0719/20 |
Prenájom priestorov 5/2020 - kancelárie Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
506,82 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0711/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému 4/2020, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
138,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0710/20 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému za 4/2020 /býv. SPŠE Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
42,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0690/20 |
Finančná spoluúčasť pri organizovaní podujatia "III. Turnaja EBGL U14 v Šamoríne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠAMORÍNSKY BASKETBALOVÝ KLUB |
31103979 |
|
2 500,00 € |
04.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0728/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
04.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0715/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
04.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0032/20 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Integrované parkovisko pri letisku Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODSTOL, s.r.o. |
44480849 |
|
15 000,00 € |
04.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0718/20 |
Odvoz, likvidácia a preprava odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
R.G. Autodoprava s.r.o. |
45271020 |
|
189,12 € |
01.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0737/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 189,37 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0736/20 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
588,44 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0735/20 |
Telekomunikačné poplatky za služby 4/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0734/20 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0706/20 |
Telefónne poplatky-Magenta Office Standard, Registrácia domény vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,90 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0691/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,08 € |
01.05.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0914/20 |
Odstránenie starých výlepov a plachiet billboard v súvislosti s Coronavírusom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
120,00 € |
01.05.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0818/20 |
Telefonne poplatky, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
137 802,41 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0817/20 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 825,39 € |
01.05.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0730/20 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
251,69 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0752/20 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0722/20 |
Vysielanie reklamy TTSK Zelená linka na rozhlasovej stanici Trnavské rádio - linka psychologickej podpory v rámci preventívnych opatrení s ochorením COVID-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
120,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0750/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0720/20 |
Občerstvenie - bagety pre repatriantov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
135,00 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0695/20 |
Preklad faktúr, textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
30,54 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |