0457/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údžba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
18.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0452/21 |
Sťahovanie dokumentov z ÚTTSK do priestorov Internátu SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
205,00 € |
17.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0456/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantské osveové stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
17.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0455/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
17.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0439/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0445/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
716,40 € |
16.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0441/21 |
Papierové tašky bez potlače - balenie ochranných pracovných pomôcok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,50 € |
16.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0450/21 |
Závesné obaly do zásuviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
132,48 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0449/21 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
268,12 € |
16.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0474/21 |
Vodné,stočné,zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
142,84 € |
16.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0468/21 |
Lievik na doplňanie dezinfekcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,04 € |
16.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0447/21 |
Reg.poplatok-zdravazupa.sk,WY WORD Press Hosting |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
36306444 |
|
43,60 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
Publikácia "Katastrálny zákon" s komentárom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
76,58 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0437/21 |
Optická myš |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,03 € |
15.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0465/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
835,80 € |
15.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0458/21 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
106,01 € |
15.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0010/21 |
Dodatočné geodetické zameranie cesty II/507 Veľké Dvorníky - Dunajský Klátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EasyMap s.r.o. |
46474803 |
|
390,00 € |
15.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0482/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena "in personam" k.ú. Veľké Uľany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
15.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0483/21 |
Dezinfekcia priestorov po očkovaní vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
144,00 € |
15.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0466/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
264,36 € |
15.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0495/21 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky, papier, tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
29 070,35 € |
14.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0433/21 |
Ročné online predplatné SME |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0428/21 |
Nákup hygienických zariadení a ochranných pomôcok pre návštevníkov a zamestnancov zariadení pre projekt Bezpečne za kultúrou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fork Industry s.r.o. |
53372638 |
|
13 112,28 € |
12.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0434/21 |
Plošinové vozíky do očkovacích centier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
177,60 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0438/21 |
Magnetický polep služobného motorového vozidla TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
60,96 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0442/21 |
Vrecia,servítky,šatňový blok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
820,61 € |
12.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0426/21 |
Chirurgické rukavice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
159,95 € |
12.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0429/21 |
Zdravotnícky materiál /očkovanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
434,26 € |
12.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0485/21 |
Výroba pečiatok do veľkokapacitných očkovacích centier v Trnave, Dunajskej Strede,Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
422,87 € |
12.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0529/21 |
Anamnestické dotazníky pre účely veľkokapacitného očkovacieho strediska Trnava, Skalica,Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Impress-SK, a.s., |
44072112 |
|
1 209,60 € |
12.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |