0699/21 |
Kancelárske potreby MOJ1-5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
66,84 € |
21.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0693/21 |
Zdravotnícky materiál pre VKOC a MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
420,40 € |
21.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0686/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
650,00 € |
20.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0690/21 |
Mobilný telefon, ochranné sklo, nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,58 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0716/21 |
Mobilný telefon |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
886,25 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0697/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
252,96 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0680/21 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
20.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0687/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava v dňoch 17.-18.4.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
720,98 € |
19.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0696/21 |
Mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
178,11 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0675/21 |
Respirátory FFP2 pre MOM, Stredná zdravotnícka škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
189,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0673/21 |
Respirátory FFP2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
675,00 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0674/21 |
Respirátor FFP2 - MOJ1-5, VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica,Mestská športová hala,Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
1 431,00 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0681/21 |
Papierové sklad.utierky, toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
285,36 € |
19.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0758/21 |
Online školenie "Kontrola eurofondových a ďalších zákaziek verejného obstarávania a zásadné novinky" - p.Bestvinová, p.Bíliková, p.Strehár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
19.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0833/21 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0691/21 |
Online webinár "Ako spojiť vedenie, HR, marketing a sales a vybudovať lovebrand na LinkedIne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Anodius, a.s. |
36787001 |
|
24,00 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0713/21 |
Online webinár "Konsolidovaná účtlovná závierka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEO s.r.o. |
43904351 |
|
140,00 € |
16.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0659/21 |
Dezinfekcia pre VKOC Trnava,Dunajská Streda,Skalica, MOM TTSK Covid-19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
489,22 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0670/21 |
Kancelársky materiál MOJ1-10 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
84,96 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0701/21 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Bratislava |
3602204701 |
|
1 297,32 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0660/21 |
Chirurgické rukavice - MOM, Stredná zdravotnícka škola Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
891,80 € |
16.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0688/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,34 € |
15.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0657/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
143,18 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0656/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ,Daxnerova 6,Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
23,83 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0668/21 |
Magnetický polep na služobné mot.vozidla TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
496,80 € |
15.04.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0651/21 |
Vizitky obojstranné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
30,00 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0664/21 |
Výroba pečiatok pre MOJ1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
38,06 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0663/21 |
Výroba pečiatok /odbor školstva/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
47,51 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0667/21 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
87,01 € |
15.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0679/21 |
PHM, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
42,81 € |
15.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |