1075/21 |
Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK , pištol na tmel pozin.plech |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
79,12 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1074/21 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1218/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
10,09 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1217/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
862,30 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1215/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,27 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1214/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 184,81 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1125/21 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1130/21 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
2 457,60 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1135/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1060/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1161/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,12 € |
31.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1196/21 |
PHM,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
937,93 € |
31.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1186/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
|
132,37 € |
31.05.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0043/21 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
31.05.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1327/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
4 683,37 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1216/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
217,15 € |
31.05.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1053/21 |
Dezinfekcia pre potreby VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELASTIK spol. s r. o. |
17642108 |
|
1 939,39 € |
28.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1059/21 |
Občerstvenie pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
84,88 € |
28.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1062/21 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
156,66 € |
28.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1159/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,38 € |
28.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1164/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
28.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1140/21 |
Odvoz a likvidácia odpadu pre potreby realizácie projektu "Vyčistime si chotár" - Participatívny rozpočet 2020/2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
1 872,00 € |
28.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1056/21 |
Plastové poháre k zásobníikom na ÚTTSK,priepustky,dovolenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
119,47 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1055/21 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov v meste Piešťany pre účel prevodu vlastníctva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
125,00 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1054/21 |
Znalecký posudok na ohodnotenie pozemkov na Rekreačnej ulici,k.ú. Piešťany pre účel prevodu vlastníctva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
190,00 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052/21 |
Publikácie "Občiansky zákonník" veľký komentár (I.,II.,III.,IV.zväzok) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
233,60 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1111/21 |
Pečiatky MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
34,18 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0016/21 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie "Moravská cyklotrasa, časť 7.3 MVE-Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
4 680,00 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1058/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1049/21 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu MOM Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICAL Safe, s.r.o. |
52285715 |
|
3 480,00 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |