1426/21 |
Sprievodné podporné služby manažmentu od schválenia Žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2018-41 až po nadobudnutie účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Euroleader Consulting, s.r.o. |
47878452 |
|
480,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1332/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SOŚ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
600,00 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1331/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch SZŠ Daxnerová 6, Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
705,64 € |
28.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1328/21 |
Pečiatky, razítková farba modrá do VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
355,58 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1358/21 |
Servisné práce /oprava poruchy/, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
58,08 € |
28.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1382/21 |
Vodné,stočné,elektrická energia marec,apríl,máj 2021 - refundácia nákladov vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
773,94 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1326/21 |
Geodetické práce - zameranie adresných bodov v areál SOŠ Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eduard Bednárik - GEODET |
44392346 |
|
805,00 € |
28.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1355/21 |
Kancelárske potreby pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
167,09 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1354/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
553,50 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1353/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
572,46 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1352/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
328,56 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1351/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
425,12 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1350/21 |
Kancelárske potreby pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
498,53 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1389/21 |
Live streamingu a záznamu zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
396,00 € |
28.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0023/21 |
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného projektu "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom km 3,9 - 4,8" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
5 400,00 € |
28.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1349/21 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1379/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,57 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1378/21 |
Nabíjanie elektromobila TT 573 IM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,10 € |
27.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1333/21 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú. Lošonec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
240,00 € |
25.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1409/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1406/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1408/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1398/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1397/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1330/21 |
Plastové poháre,lyžičky,fólia potravinárska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
|
34,65 € |
25.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1436/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
526,14 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1482/21 |
Občerstvenie - podujatie pod záštitou štátnej tajomníčky Minist.zahr.vecí a europskych záležitostí p.Brocková, služby someliera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
515,00 € |
25.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1407/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
25.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1343/21 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
8 553,01 € |
25.06.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1644/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní detského športového podujatia "Leading Kids Golf Day" v Golf Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EqualGroup, s.r.o. |
51880997 |
|
700,00 € |
25.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |