0060/25 |
Klimatizácia do technickej miestnosti v KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 630,42 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0920/25 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
274,34 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0925/25 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
398,30 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0924/25 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
975,75 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0923/25 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
613,82 € |
11.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0930/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Uhrin |
916046 |
|
159,36 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0922/25 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
12,90 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0927/25 |
Licencie - vzdelávanie pre online kurz Microlearning SEDUO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
33,09 € |
11.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0926/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
545,30 € |
11.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0929/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Uhrin |
916046 |
|
239,04 € |
11.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0931/25 |
Podpora Web application Firewall F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
11 070,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0066/25 |
Nájomné za nehnuteľnosť za účelom realizácie stavby "Rekonštrukcia mosta cez potok Čierna voda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
62,73 € |
10.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0059/25 |
Dodanie a montáž dočasného dopravného značenia - Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JZPVK - Company, s.r.o. |
45653674 |
|
47 122,82 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0918/25 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 451,46 € |
10.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0917/25 |
Geometrický plán |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zoltán Horváth |
40229441 |
|
400,00 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0914/25 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
223,32 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0913/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
150,00 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0915/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0916/25 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
176,00 € |
10.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0058/25 |
Stavebný dozor na stavbe "Telocvičňa - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Barbierik |
46160655 |
|
1 970,00 € |
09.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0057/25 |
Projektová dokumentácia a odborný autorský dohľad stavby "Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - Hranica TTSK /TSK, úsek Hlohovec - Madunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
29 151,00 € |
09.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0908/25 |
Parkovné na služobné vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
70,10 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0910/25 |
Kancelársky papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 147,98 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0911/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
181,37 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0907/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,62 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0912/25 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Slovensko s. r. o. |
47728086 |
|
103,32 € |
09.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0909/25 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
135,41 € |
09.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0056/25 |
Prekrytie fancoilov pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
31 973,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0905/25 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
140,00 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0903/25 |
Revitalizácia zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
08.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |