0052/21 |
Odborná literatúra "Zmluvy o prenechaní veci na užívanie", "Zmluvy o prevode vlastníctva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
134,00 € |
04.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1710/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,55 € |
03.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1732/21 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 049,60 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1741/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1759/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
3 384,00 € |
03.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1653/21 |
Kancelárske stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
504,30 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1689/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
1 301,80 € |
02.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1701/21 |
Pripravené jedlá pre personál VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
360,00 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1694/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1661/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
163,08 € |
02.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1662/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1654/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1655/21 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1672/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1656/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1712/21 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2007/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "24.ročník Medzinárodnej speváckej súťaže M.S.Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1682/21 |
Business Internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1664/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1663/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1670/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1669/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1668/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1667/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1666/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1683/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,62 € |
01.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1688/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1685/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
240,45 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1684/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1674/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |