Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0162/22 Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč Trnavský samosprávny kraj 37836901 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0161/22 Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 02.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0168/22 Výroba pečiatok, stočka - Ing.Mikušová, Ing.Zatková Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 29,88 € 02.02.2022 16.02.2022 Faktúra
0192/22 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 113,47 € 02.02.2022 16.02.2022 Faktúra
0172/22 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 127,90 € 02.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0128/22 Strava pre personál VKOC Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 149,49 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0131/22 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 156,66 € 01.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0171/22 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0170/22 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 046,00 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0137/22 Oprava - doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na hliníkových oknách v kancelárii župana TTSK,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Čavojský 33555265 134,80 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0155/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 64,26 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0154/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,30 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0153/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,89 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0152/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0151/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 616,22 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0129/22 Občerstvenie pre personál VKOC Skalica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná zdravotnícka škola Skalica 00607347 106,58 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0159/22 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 PATROL SLOVAKIA, s.r.o. 47240351 148,20 € 01.02.2022 14.02.2022 Faktúra
0183/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,06 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0182/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 192,17 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0181/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,80 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0180/22 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0179/22 9.2.2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 296,40 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0136/22 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0204/22 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 01.02.2022 15.02.2022 Faktúra
0173/22 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 164,51 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
0194/22 Nepretržitá pohotovosť Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
0203/22 Prenájom vakcinačných kójí pre VKOC Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGROKOMPLEX národné výstavisko štátny podnik 36855642 2 854,56 € 01.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0150/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 783,72 € 01.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0169/22 Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,dezinf.priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Dunajská Streda 53638522 2 779,35 € 01.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0219/22 Telekomunikačné poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 404,15 € 01.02.2022 21.02.2022 Faktúra