0803/22 |
Deratizačné práce v objektoch TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0807/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
331,26 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0778/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0794/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0817/22 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0819/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 449,70 € |
30.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0859/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
37,36 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0858/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
920,64 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0831/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0757/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
658,29 € |
30.04.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0806/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
47,56 € |
30.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0711/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
436,10 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0699/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
95,04 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0698/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,24 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0697/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,24 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0713/22 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
66,13 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0764/22 |
Strava pre účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
112,80 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0763/22 |
Strava pre účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
33,84 € |
29.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0725/22 |
Technické zabezpečenie podujatia - Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
3 003,90 € |
29.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0775/22 |
Preklad faktúr |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
126,52 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0797/22 |
Doprava účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Opeta R.O.Expres |
37250345 |
|
1 668,00 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0741/22 |
Občerstvenie na školenie vedúcich zamestancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
736,20 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0706/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Šoporna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
29.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0708/22 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
27 099,00 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0880/22 |
Strava pre účastníkov Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
|
584,32 € |
29.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0696/22 |
Organizačno technické zabezpečenie na Župnú olympiádu stredoškolskej mládeže TTSK 28.4. - 29.4.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia športu na školách ŠH Mladosť |
17325391 |
|
8 500,00 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0691/22 |
Občerstvenie na zasadnutie Rady TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
81,00 € |
28.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0700/22 |
Občerstvenie na podujatie SK8 - Deň regiónov Bratislava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
4 046,00 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0694/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica J.Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0693/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
28.04.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |