0205/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
1 578,18 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0185/22 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SIGNET PLUS s.r.o. |
35785586 |
|
730,20 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0197/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
23,11 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0166/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galantská knižnia Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0165/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - ŽOS Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0164/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Hotelová akadémia Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0163/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Trnavské osvetové stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0162/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0161/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
02.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0168/22 |
Výroba pečiatok, stočka - Ing.Mikušová, Ing.Zatková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
29,88 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0192/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
113,47 € |
02.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0172/22 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
127,90 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0128/22 |
Strava pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
149,49 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0131/22 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0171/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0170/22 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 046,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
Oprava - doštelovanie prítlakov pákových mechanizmov na hliníkových oknách v kancelárii župana TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
134,80 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0155/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,26 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0154/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
130,30 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0153/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,89 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0152/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,07 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0151/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 616,22 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0129/22 |
Občerstvenie pre personál VKOC Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
106,58 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0159/22 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0183/22 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,06 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0182/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,17 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0181/22 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,80 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0180/22 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0179/22 |
9.2.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
296,40 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0136/22 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |