Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1219/22 Oprava vodovodného potrubia vo vodárni v objekte Voderady Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn 37032739 820,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1296/22 Spracovanie všetkých zrealizovaných prác v elektronickej forme na CD nosiči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský cykloklub Piešťany 34009388 1 444,32 € 06.07.2022 09.08.2022 Faktúra
1371/22 Údržba a rozvoj informačného systému Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 8 256,00 € 06.07.2022 19.08.2022 Faktúra
1183/22 On line newsletter Enviroinfo na email tajcnerova.alena@trnava-vuc.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 Verlag Dashofer s.r.o. 35730129 156,00 € 05.07.2022 12.07.2022 Faktúra
1214/22 Poskytnuté služby externého manažmantu na projekte "OZE - "Galéria Jána Koniarka v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 1 399,20 € 05.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1233/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,48 € 05.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1221/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 ZSE Energia, a.s. 36677281 23,11 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1176/22 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 156,66 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1186/22 Prenájom optického vlákna SM Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT, s.r.o. 44102771 1 689,60 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1192/22 Preprava účastníkov na festival LESTIVAL Trnavský samosprávny kraj 37836901 Jozef Hutár 33217432 2 320,00 € 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
1174/22 Dezinfekčný olej, gél na ruky Trnavský samosprávny kraj 37836901 AlfaPureo s.r.o. 51666651 848,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1216/22 Edukačné pomôcky pre projekt "Átrium Dobrého pastiera Piešťany" v rámci participatívnehzo rozpočtu 2021/2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Átrium Dobrého pastiera 52065847 196,00 € 04.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1257/22 Spomienkový veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 45,00 € 04.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1230/22 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 04.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1247/22 Právne služby 6/2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Krivak & Co s.r.o. 36863475 714,00 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
0122/22 Dočasné parkovisko pre osobné automobily pri spoločnosti PetrVetter v Hlohovci Trnavský samosprávny kraj 37836901 PEMAX PLUS, spol. sr.o. 31627421 125 903,83 € 04.07.2022 02.08.2022 Faktúra
1175/22 Sťahovanie nábytku zo SOŠ rozvoja vidieka Dun.Streda do býv.Obchodnej akadémie Hlohovec, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 216,00 € 02.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1189/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,80 € 01.07.2022 12.07.2022 Faktúra
1163/22 Zemný plyn Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1180/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 199,60 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1179/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,20 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1178/22 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1177/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 503,84 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1160/22 Spomienkový veniec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 65,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1154/22 Organizovanie a zabezpečenie verejného leteckého podujatia Festival letectva Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 36640760 59 831,78 € 01.07.2022 15.07.2022 Faktúra
1201/22 Dodávka tepla Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 164,51 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1198/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,22 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1197/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 130,30 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1196/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,89 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1195/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra