0346/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
830,24 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0355/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0370/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
5 797,16 € |
15.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
267 348,91 € |
15.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0352/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
484,88 € |
15.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0338/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0354/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
114,00 € |
14.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0020/23 |
Licencie pre SŠ - participatívny rozpočet na stredných školách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Decision 21 s.r.o |
03680941 |
|
1 552,00 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0337/23 |
SSL certifikát pre iSPIN TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
323,40 € |
14.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0053/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 387,84 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0341/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
57,60 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0342/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
306,00 € |
13.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0381/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0382/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PosAm spol. s.r.o. |
31365078 |
|
98,40 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0327/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 940,00 € |
12.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0319/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0335/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj pozemku v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0336/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,67 € |
10.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0360/23 |
Balík inzertných služieb "CREDIT 30" na portály WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
2 038,80 € |
10.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0321/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
24,06 € |
10.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0331/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
1 163,88 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0324/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
495,00 € |
10.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0334/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
09.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0325/23 |
Spracovanie odborného posudku pre strategický dokument "Stratégia rozvoja zdravotníctva na území TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENVICONSULT spol. s r.o. |
31604528 |
|
4 200,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/23 |
Rekonštrukcia strechy nad kuchyňou v DSS Moravský Svätý Ján |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
27 480,00 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0314/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
09.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0322/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
09.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0304/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0049/23 |
Výkon odborného autorského dohľadu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci,AD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
17 068,80 € |
09.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |