0861/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
580,50 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0858/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0815/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/23 |
Inžinierska činnosť DUR k územnému rozhodnutiu "Hokejová hala - projektová dokumentácia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 432,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0976/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 424,00 € |
05.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0867/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
375,54 € |
04.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0897/23 |
Prenájom maskota, kompresora na DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
mojmaskot s. r. o. |
53806263 |
|
75,00 € |
04.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0828/23 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Pilátová-ANIMARE SILVA |
44792077 |
|
300,00 € |
03.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0893/23 |
Technické zabezpečenie podujatia DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
400,00 € |
03.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0855/23 |
Čistenie a kontrola komínov, dymovodov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D&D Company, s.r.o. |
44541562 |
|
291,80 € |
03.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0804/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
614,40 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0805/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0845/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Horný Bar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
205,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0104/23 |
Aktualizácia rozpočtu pre projekt "Obnoviteľné zdroje energie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií |
00397610 |
|
4 944,00 € |
02.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0899/23 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
3,59 € |
02.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0916/23 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
276,36 € |
02.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/23 |
Projektová dokumentácia - aktualizácia "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany Prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mideas, s.r.o. |
36850811 |
|
13 510,80 € |
02.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0795/23 |
Seminár "Piliere moderného cestovného manažmentu firiem a úradov, nové trendy na služobných cestách..." |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.06.2023 |
|
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0802/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0794/23 |
USB kľúč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,52 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0843/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0841/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0839/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 012,16 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0838/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,24 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0836/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,51 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0835/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
688,75 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0834/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0811/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0856/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |