0025/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0395/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15 451,43 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0058/23 |
Stavebný dozor "Výstavba telocvične pre Gymnázium L.Dúbravu v Dunajskej Strede" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
10 114,00 € |
27.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0366/23 |
Zverejnenie inzerátu na predaj hnuteľného majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
24.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0372/23 |
Vypracovanie a dodanie diela "Koncepcia trvalej udržateľnosti cestnej infraštruktúry v správe TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
71 868,00 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0026/23 |
Zverejnenie inzerátu - reklama na Facebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
24.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0398/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
775,48 € |
24.03.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0369/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
23.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0368/23 |
Dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dopravné značenie, s.r.o. |
34139184 |
|
266,40 € |
23.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0364/23 |
Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 361,80 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0378/23 |
Jarná výzdoba priestorov a interierová výsadba nádob na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
Dobropis - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
114,66 € |
23.03.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0363/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0359/23 |
Mobilný telefon iPhone,kryt na mobil,nabíjačka,ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
Vypracovanie technickej štúdie stavebnej úpravy stykovej križovatky ciest II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52776255 |
|
2 778,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0448/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,12 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0358/23 |
Služby technickej podpory "Očkovanie portál - HPV" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 960,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0357/23 |
Služby technickej podpory "Šablóny Email oznámení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 600,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0356/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
242,10 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0365/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0351/23 |
Výroba popisových tabuliek - Pamätník 250.výročia príchodu grofa Mórica Beňovského na Taiwan |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
64,80 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0353/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
576,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0348/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0065/23 |
Vyjadrenie pre potreby projektu stavebná úprava stykovej križovatky II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,69 € |
20.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0349/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
19.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0344/23 |
Seminár "Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane posledných zmien" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
178,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0343/23 |
Papierové tašky s fotopotlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
2 550,00 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0362/23 |
Predplatné časopisu Verejné obstarávanie - SMART |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
139,00 € |
17.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0345/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOGLOBE s.r.o. |
43793657 |
|
447,00 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0347/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
834,47 € |
16.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |