Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0683/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 378,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0652/23 Preklad textov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Abanico s.r.o. 35889730 79,20 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0649/23 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 1 818,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0576/23 Oprava siete a el.zariadení na prízemí budovy ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELFITTING s.r.o. 46691545 2 380,37 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0660/23 Občerstvenie pre VIP hostí XV.Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 218,50 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0659/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 2 607,45 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0679/23 Prenájom ľadovej plochy, šatní " Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK v Skalici" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica 34140590 250,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0589/23 Výroba informačných tabuliek Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 46,80 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0588/23 Výroba informačných tabuliek Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 462,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0552/23 Elektronické stravné lístky Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOXX - stravné lístky 36391000 1 665,32 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0558/23 Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 196,05 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0578/23 Poplatok za odvoz a recykláciu papiera Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 162,00 € 27.04.2023 16.05.2023 Faktúra
0587/23 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 GC Tech. Ing. Peter Gerši 36880574 1 104,66 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0664/23 Vybudovanie priečky 3.posch. ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Šmidovič - Gipsol Trnava 22694064 151,98 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0580/23 Technické zabezpečenie podujatia - Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 AGENCY J.H. - Ján Hrčka 33201340 4 800,00 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0666/23 Deratizačné práce v priestoroch TTSK - jarná deratizácia Trnavský samosprávny kraj 37836901 W-DDD, s.r.o. 44286465 509,52 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0594/23 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú.Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-GEO, spol. s r. o. 44521847 387,00 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0584/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 80,00 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0604/23 Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 608,76 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0603/23 Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 477,00 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0602/23 Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská knižnica v Senici" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 183,05 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0601/23 Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská galéria Senica" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 283,80 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0600/23 Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Galéria Jána Koniarka v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Tomáš Kozlík 50860704 121,44 € 27.04.2023 22.05.2023 Faktúra
0662/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 97,50 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
0661/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 74,00 € 26.04.2023 23.05.2023 Faktúra
0551/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 72,00 € 25.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0537/23 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 50,74 € 25.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0592/23 Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 WEGA LH s.r.o. 36389561 125,28 € 25.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0577/23 Poplatok za odvoz a likvidáciu RTG snímkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 77,82 € 24.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0562/23 Poplatok za odvoz a recykláciu papiera Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 162,00 € 24.04.2023 12.05.2023 Faktúra