0683/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 378,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0652/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
79,20 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0649/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 818,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0576/23 |
Oprava siete a el.zariadení na prízemí budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELFITTING s.r.o. |
46691545 |
|
2 380,37 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0660/23 |
Občerstvenie pre VIP hostí XV.Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
218,50 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0659/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
2 607,45 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0679/23 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní " Krajský hokejový turnaj o Pohár župana TTSK v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
250,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0589/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
46,80 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0588/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
462,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0552/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 665,32 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0558/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0578/23 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
27.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0587/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 104,66 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0664/23 |
Vybudovanie priečky 3.posch. ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Šmidovič - Gipsol Trnava |
22694064 |
|
151,98 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0580/23 |
Technické zabezpečenie podujatia - Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 800,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0666/23 |
Deratizačné práce v priestoroch TTSK - jarná deratizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0594/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-GEO, spol. s r. o. |
44521847 |
|
387,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0584/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
27.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0604/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - DSS pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
608,76 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0603/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Gymnázium L.Novomeského Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
477,00 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0602/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská knižnica v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
183,05 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0601/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Záhorská galéria Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
283,80 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0600/23 |
Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu "OZE - Galéria Jána Koniarka v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Kozlík |
50860704 |
|
121,44 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0662/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
97,50 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0661/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,00 € |
26.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0551/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
72,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0537/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0592/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
125,28 € |
25.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0577/23 |
Poplatok za odvoz a likvidáciu RTG snímkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
77,82 € |
24.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0562/23 |
Poplatok za odvoz a recykláciu papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |