0748/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
576,00 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0744/23 |
Webinár "Nová jednotná príručka pre prijímateľov eurofondov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0739/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0780/23 |
Občerstvenie /recepcia/ - Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
15 950,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0109/23 |
Edukačné pomôcky - kompost pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
153,50 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0055/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
721,25 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0044/23 |
Kreatívne potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODELOV s.r.o. |
06576257 |
|
111,60 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0769/23 |
Kreatívne potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
47456094 |
|
15,15 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0823/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,69 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0915/23 |
Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 162,15 € |
22.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0822/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
6,89 € |
21.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0821/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,53 € |
21.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0733/23 |
Dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie pri DSS a ZPS Senica |
50629352 |
|
141,50 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0736/23 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0741/23 |
Školenie "MS EXCEL3 XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
19.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0737/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0735/23 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0732/23 |
Kreatívne potreby - kartónová lepenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
44,18 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0766/23 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 980,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier naStrednej odbornej škole elektrotechickej v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 906,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0090/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Obchodnej akadémii v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
12 420,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
10 584,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0088/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Spojenej škole, organizačná zložka Gymnáziun a organizačná zkožka Stredná športová škola Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 700,00 € |
18.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0754/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
240,00 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0746/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
18.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0740/23 |
Drevené výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Anna Gdovinová |
34899961 |
|
92,00 € |
18.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0751/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
18.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1277/23 |
Prenájom priestorov II. Q. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
18.05.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0726/23 |
Seminár "Ochrana osobných údajov v r. 2023 v personálnej, mzdovej a účtovnej agende" Mgr. Kolevová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania |
50685406 |
|
85,00 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |