Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0748/23 Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 576,00 € 23.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0744/23 Webinár "Nová jednotná príručka pre prijímateľov eurofondov" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ProWise, a. s. 51871998 82,80 € 23.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0739/23 Vizitky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 28,80 € 22.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0780/23 Občerstvenie /recepcia/ - Festival letectva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 15 950,00 € 22.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0109/23 Edukačné pomôcky - kompost pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. 52291537 153,50 € 22.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0055/23 Letenka Viedeň - Brusel a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 721,25 € 22.05.2023 16.06.2023 Faktúra
0044/23 Kreatívne potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 MODELOV s.r.o. 06576257 111,60 € 22.05.2023 17.06.2023 Faktúra
0769/23 Kreatívne potreby na DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kreatívny raj, s.r.o. 47456094 15,15 € 22.05.2023 17.06.2023 Faktúra
0823/23 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 1,69 € 22.05.2023 17.06.2023 Faktúra
0915/23 Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 162,15 € 22.05.2023 22.06.2023 Faktúra
0822/23 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 6,89 € 21.05.2023 16.06.2023 Faktúra
0821/23 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 3,53 € 21.05.2023 16.06.2023 Faktúra
0733/23 Dekoračné predmety Trnavský samosprávny kraj 37836901 Občianske združenie pri DSS a ZPS Senica 50629352 141,50 € 19.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0736/23 Sklenená trofej Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 52,00 € 19.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0741/23 Školenie "MS EXCEL3 XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO s.r.o. 35900831 267,00 € 19.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0737/23 Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0735/23 Sklenená trofej Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 52,00 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
0732/23 Kreatívne potreby - kartónová lepenka Trnavský samosprávny kraj 37836901 WAD, s.r.o. 36751073 44,18 € 18.05.2023 03.06.2023 Faktúra
0766/23 Poplatky za podklady pre auditorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653 78,00 € 18.05.2023 05.06.2023 Faktúra
0092/23 Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 10 980,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0091/23 Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier naStrednej odbornej škole elektrotechickej v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 12 906,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0090/23 Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Obchodnej akadémii v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 12 420,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0089/23 Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Gymnáziu Jána Hollého v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 10 584,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0088/23 Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických barier na Spojenej škole, organizačná zložka Gymnáziun a organizačná zkožka Stredná športová škola Trnava" Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 11 700,00 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
0754/23 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 240,00 € 18.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0746/23 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 50,74 € 18.05.2023 15.06.2023 Faktúra
0740/23 Drevené výrobky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Anna Gdovinová 34899961 92,00 € 18.05.2023 16.06.2023 Faktúra
0751/23 Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino Trnavský samosprávny kraj 37836901 KONTENTINO s.r.o. 45302375 72,00 € 18.05.2023 17.06.2023 Faktúra
1277/23 Prenájom priestorov II. Q. 2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 44452519 582,05 € 18.05.2023 19.09.2023 Faktúra
0726/23 Seminár "Ochrana osobných údajov v r. 2023 v personálnej, mzdovej a účtovnej agende" Mgr. Kolevová Trnavský samosprávny kraj 37836901 PROEKO - Inštitút vzdelávania 50685406 85,00 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra