Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1358/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 20,00 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
0079/23 Poskytnutie internetových reklamných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Meta Platforms Ireland Limited IE9692928F 17,14 € 18.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1409/23 Trofeje na oceňovanie "Cena predsedu TTSK 2023" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Victoria ART s.r.o. 53919751 2 760,00 € 18.09.2023 12.10.2023 Faktúra
1360/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 18.09.2023 18.10.2023 Faktúra
1355/23 Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino Trnavský samosprávny kraj 37836901 KONTENTINO s.r.o. 45302375 72,00 € 15.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1371/23 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 506,37 € 15.09.2023 12.10.2023 Faktúra
0192/23 Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" Trnavský samosprávny kraj 37836901 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka 35881879 59 273,59 € 15.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0191/23 Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" Trnavský samosprávny kraj 37836901 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka 35881879 657 603,86 € 15.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0187/23 Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 2 700,00 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
1347/23 Darčekové drevené balenie vína na repre účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 VÍNO-MASARYK s.r.o. 34143009 656,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1354/23 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Promitor s.r.o. 36275531 792,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1361/23 Občerstvenie,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 37,40 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1351/23 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 598,67 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1350/23 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 26,18 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1341/23 Teplo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 302,05 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1340/23 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 154,43 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1378/23 Vypracovanie odborného stanoviska k projektu "Cyrilometodejská stezka - produkt udržiteľného cestovného ruchu" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520 50,00 € 14.09.2023 04.10.2023 Faktúra
1365/23 Podnosy s rúčkami Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lean Commerce s. r. o. 52594734 82,30 € 14.09.2023 11.10.2023 Faktúra
0078/23 Poskytnutie internetových reklamných služieb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Meta Platforms Ireland Limited IE9692928F 50,00 € 14.09.2023 11.10.2023 Faktúra
1325/23 Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - 8/2023 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 15,86 € 13.09.2023 30.09.2023 Faktúra
1338/23 Propagačné predmety na propagáciu porojektov Trnavský samosprávny kraj 37836901 LOGART s.r.o. 35917601 9 700,00 € 13.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1336/23 Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 21 600,00 € 13.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1333/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 30,00 € 13.09.2023 06.10.2023 Faktúra
1373/23 Prenájom rohoží - dobropis k nesprávne fakturovaným sumám Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 147,70 € 13.09.2023 20.12.2023 Faktúra
0181/23 Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tomáš Pavlík s. r. o. 53201353 1 800,00 € 12.09.2023 23.09.2023 Faktúra
0076/23 Seminár "Efektívne využitie excelu v účtovnej praxi" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seminaria, s.r.o. 26426218 135,20 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
1327/23 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 12.09.2023 26.09.2023 Faktúra
1337/23 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 016,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0186/23 Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 158 514,49 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
1332/23 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 40,00 € 12.09.2023 06.10.2023 Faktúra