0980/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1015/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0131/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1010/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1009/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
213,16 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1008/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1007/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1005/23 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1003/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1002/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
456,24 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1006/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1004/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1011/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
461,06 € |
01.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1093/23 |
Publikácie - Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
199,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0990/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,56 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1058/23 |
Vodné od 21.6. - 22.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1,01 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0995/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1014/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0979/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0140/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
183 486,11 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1080/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
330,36 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1079/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 009,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1042/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 176,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1056/23 |
Čistenie a monitoring kanalizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
605,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1070/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,05 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1052/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0126/23 |
Stavebný dozor za 6/2023 na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1045/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 469,49 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1054/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1081/23 |
Zrážky 1.4.-30.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
231,61 € |
30.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |