2047/23 |
Hudobné vystúpenie pri otvorení Kreatívneho centra Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Peter Letovanec |
51635011 |
|
200,00 € |
16.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2038/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,32 € |
16.12.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0387/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" od 1.11. do 12.12.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 520,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0378/23 |
Dodanie a osadenie sčítača cyklistov v lokalite Siladice "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce -most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
6 914,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1993/23 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
995,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0389/23 |
IKT Hardware pre projekt "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
12 408,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1988/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
54,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2012/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
165,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2011/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
580,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1992/23 |
Občerstvenie na vianočné stretnutie župana TTSK s novinármi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
121,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1991/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
771,30 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1994/23 |
Výzdoba - slávnostného otvorenia KCT Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
2 000,00 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1996/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
64,57 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1995/23 |
Teplo 11/2023 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
391,22 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0397/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
634 436,24 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2045/23 |
Bezpečnostná skrinka na klúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
302,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2017/23 |
zhotovenie fotografií - KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VERGA s. r. o. |
46234985 |
|
296,40 € |
15.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2027/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
588,29 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0381/23 |
Odborný autorský dohľad na stavbe "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D-Phase a.s. |
54148855 |
|
3 600,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2057/23 |
Trvalá vysvetľujúca tabula pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
1 440,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0469/23 |
Vypracovanie záberového elaborátu pozemkov a ich grafické spracovanie k PD na Moravskú cyklotrasu, úsek 5 Adamovské jazerá - Kopčany, cyklolávka Mikulčice - aktualizácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
780,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0428/23 |
Kamerový systém CCTV pre objekty vodného mlyna v Tomášikove, projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Maxnetwork, s. r. o. |
36250481 |
|
7 500,00 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2028/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
241,50 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0382/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
112 861,15 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0417/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
65 823,78 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0416/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
63 610,63 € |
15.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0388/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Modernizácia SOŠRV a VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
3 672,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1987/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0390/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
145 082,97 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1985/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely |
17050456 |
|
294,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |