0703/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veronika Jankovičová J art |
55272223 |
|
324,00 € |
04.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0692/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 239,55 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0696/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0700/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby eVUC SOP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 337,00 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0695/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 088,15 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0706/25 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
121,46 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0698/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0694/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 065,26 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0711/25 |
Servisná oprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iFix s. r. o. |
47019948 |
|
194,00 € |
04.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0689/25 |
Služby spojené s prenájmom a prevádzkovaním kávovarov Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
911,55 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0684/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
850,50 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0688/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0690/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
135,30 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0687/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,18 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0685/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
421,89 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0691/25 |
Občerstvenie, prenájom, organizačné a technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
3 012,00 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0686/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0682/25 |
PHM, umývanie vozidiel, diaľničné poplatky, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 882,73 € |
03.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0665/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0674/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0670/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0672/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
611,06 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0680/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Kudláč |
50237501 |
|
637,21 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0671/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
280,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0673/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
540,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0681/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0676/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0678/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0677/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0679/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |