0239/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0252/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0245/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Suchovská pätnástka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
700,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0266/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 420 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0261/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
716,59 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0260/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0259/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0258/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0257/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0254/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0253/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
474,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0248/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
44195591 |
|
4 963,27 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0237/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0282/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,80 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0244/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0296/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0256/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 797,69 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0255/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0549/24 |
Dodávka elektriny 3/2024 ( mlyn Tomášikovo) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0550/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0236/24 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
504,00 € |
29.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0230/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
4 117,81 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0242/24 |
Vlajky Bosna a Hercegovina |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
64,80 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0234/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0241/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
34,45 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0285/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 493,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0243/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
268,80 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0249/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0267/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0295/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 000,99 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |