0376/24 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
37,36 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0374/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
6 048,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0379/24 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
135,24 € |
28.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0435/24 |
Extendery Premium Cord HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
134,91 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0406/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mi-Ka, s. r. o. |
44204949 |
|
52,55 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0412/24 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
389,76 € |
28.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0461/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
4 361,11 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0388/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0387/24 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
921,63 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0403/24 |
Prenájom nebytových priestorov - telocvničňa s príslušenstvom za účelom akcie "Olympijský odznak všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
159,60 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0402/24 |
Nájomné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave
|
00397687 |
|
1 200,00 € |
28.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0367/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0371/24 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0370/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
506,16 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0373/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
27.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0407/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt "Inklúzia vez exkluzívnosti" PR 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
18,70 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0393/24 |
Poplatok za odvoz, likvidáciu a recykláciu obalového materiálu a papiera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
369,60 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0432/24 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK zo dňa 27.3.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
294,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0400/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0399/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0398/24 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0369/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,70 € |
27.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0390/24 |
Ročné vyúčtovanie dodávky a odberu tepla za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
27 966,20 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0389/24 |
Ročné vyúčtovanie dodávky a odberu tepla za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
57 547,99 € |
27.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0434/24 |
Video káble, rozbočovač externý HDMI, extendery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
197,31 € |
26.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0362/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
168,30 € |
26.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0355/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
203,62 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0366/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 056,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0358/24 |
Jarná údržba exteriérovej výsadby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
500,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0372/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,16 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |