0645/24 |
Občerstvenie, doprava, výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 674,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0644/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
89,70 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0634/24 |
Prenájom florbalových mantinelov - XVI. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0647/24 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
176,40 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0605/24 |
Vypracovanie prevádzkového poriadku KCT a smernice o poskytovaných OOPP pri práci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS & BOZP |
53961510 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0632/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 494,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0625/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
131,28 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0601/24 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pieskovisko s. r. o. |
50215396 |
|
734,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0598/24 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0604/24 |
Konferencia "Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
248,40 € |
02.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0583/24 |
Preprava účastníkov Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
2 240,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0588/24 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany |
36094226 |
|
552,00 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0600/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
44195591 |
|
5 082,92 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0586/24 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0045/24 |
Ornotologický posudok pre stavbu "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORNIS, s.r.o. |
52830705 |
|
264,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0590/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
101,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0582/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
8 640,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0580/24 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0626/24 |
Prenájom priestorov telocvične s príslušenstvom za účelom konania "Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
235,20 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0579/24 |
Kultúrne vystúpenie FIRE SHOW na otváracom ceremoniáli XVI. ročníka Župnej olympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dreamdancers |
42269059 |
|
1 770,00 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0591/24 |
Zemný plyn 1.5-31.5.2024 /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 400,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0603/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
102,74 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0620/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0619/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
735,39 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0618/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
475,21 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0617/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0615/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0613/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0577/24 |
Prívesok na kľúče s potlačou TTSK na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
153,96 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0581/24 |
Zabezpečenie časomiery na XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |