Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2057/22 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 PATROL SLOVAKIA, s.r.o. 47240351 148,20 € 01.12.2022 14.12.2022 Faktúra
2025/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 616,22 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
2024/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 511,26 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
2046/22 Nápoje Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Peter Kudláč - APIMED 37032569 2 888,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2033/22 Nákup destilátov na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAMARIA Ovocný liehovar, s.r.o. 46356487 1 053,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2036/22 Nápoje pre protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vinárstvo Habsburg a.s. 48153745 1 221,36 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2042/22 Prenájom - mobilná reklama na okne autobusov MHD,PAD Skalica od 1.12.2022 do 28.2.2023, výroba grafických návrhov,distr.náklady Trnavský samosprávny kraj 37836901 MOBILBOARD s.r.o. 43954791 1 243,20 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2035/22 Papierenský materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARK bal 36241610 75,79 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2060/22 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 289,07 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2039/22 Prenájom priestorov na verejné stretnutie Participatívneho rozpočtu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vlastivedné múzeum v Hlohovci 36086975 15,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2034/22 Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk Trnavský samosprávny kraj 37836901 sela origin s.r.o. 47481641 156,66 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2041/22 Výrub stromov v areáli býv.ZSŠ a PaP vo Voderadoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Pavol Tóth - SVET ZÁHRAD 50793675 990,00 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2032/22 Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická Trnava 36082058 805,87 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2031/22 Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad,teplá úžitková voda Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická Trnava 36082058 787,15 € 01.12.2022 16.12.2022 Faktúra
2120/22 Telekomunikačné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,50 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2054/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 171,88 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2053/22 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2052/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 521,95 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2051/22 Mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,12 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2050/22 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 646,84 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0252/22 Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SPORTA arena, s.r.o. 47082089 7 049,40 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
0251/22 Podnájomné od 1.12. do 31.12.2022 - zriadenie záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec v zmysle dod.č.1 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SPORTA arena, s.r.o. 47082089 1 122,24 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2099/22 Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 90,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2082/22 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Maška ORCHIDEA 40086178 150,00 € 01.12.2022 19.12.2022 Faktúra
2128/22 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.12.2022 20.12.2022 Faktúra
2049/22 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa majetku mesta Trnava 53041984 17,00 € 01.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0250/22 Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie od 4.4.-19.10.2022 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 35914939 109 790,88 € 01.12.2022 27.12.2022 Faktúra
2097/22 Marketingové a mediálne poradenstvo a reklamné a marketingové služby v rámci Informačnej kampane o zavedení predplatných cestovných lístkov Trnavský samosprávny kraj 37836901 MiGulli, spol. s r. o. 52282236 4 582,00 € 01.12.2022 27.12.2022 Faktúra
2134/22 Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 009,97 € 01.12.2022 27.12.2022 Faktúra
2133/22 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 777,77 € 01.12.2022 27.12.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »