Faktúra č. 2883/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2883/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, náradie,meter,metla
  • Dátum doručenia: 27.12.2021
  • Celková hodnota: 143,50 €
  • Identifikácia objednávky: 1971/21
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť