Faktúra č. 2411/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2411/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK"
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 615,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1533/19
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť