Faktúra č. 2119/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2119/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie a sprostredkovanie služby zdravotníkov a hasičov na podujatí "Kam na strednú v TTSK"
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1447/19
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť