Faktúra č. 2109/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2109/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Router na zabezpečenie sieťových služieb pre projekt Kreatíne centrum
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 525,60 €
  • Identifikácia objednávky: 1102/23
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť