Faktúra č. 2107/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2107/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerstvenie pre zamestnancov ÚTTSK pri príležitosti "Europsky týždeň mobility"
  • Dátum doručenia: 23.09.2021
  • Celková hodnota: 263,80 €
  • Identifikácia objednávky: 1385/21
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť