Faktúra č. 2065/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2065/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kreslá na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 2 049,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1354/2023/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0397/23/ZML
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť