Faktúra č. 2011/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2011/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál pre študentov SZŠ na akciu "Dni zdravia"
  • Dátum doručenia: 06.12.2024
  • Celková hodnota: 201,69 €
  • Identifikácia objednávky: 1109/24
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť