Faktúra č. 1800/22

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1800/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky,servítky,riad,obalový materiál
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 120,07 €
  • Identifikácia objednávky: 1169/22
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť