Faktúra č. 1787/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1787/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.10.2020
  • Celková hodnota: 196,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1240/20
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť