Faktúra č. 1603/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1603/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál určený na opravu v budove ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 26.11.2013
  • Celková hodnota: 603,23 €
  • Identifikácia objednávky: 1010/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť