Faktúra č. 1536/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1536/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.09.2020
  • Celková hodnota: 228,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1097/20
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť