Faktúra č. 1517/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1517/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Zrážky
  • Dátum doručenia: 30.09.2023
  • Celková hodnota: 240,31 €
  • Identifikácia zmluvy: 208/2023/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0198/23/ZML
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť