Faktúra č. 1440/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1440/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a servis kolobežiek
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 162,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0739/25
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť