Faktúra č. 1411/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1411/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 16.10.2017
  • Celková hodnota: 155,04 €
  • Identifikácia objednávky: 0919/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť