Faktúra č. 1200/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1200/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Slovenský deň kroja"
  • Dátum doručenia: 08.09.2025
  • Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 433/2025/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0188/25/ZML
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť