Faktúra č. 1168/12

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1168/12
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toal.papier
  • Dátum doručenia: 26.09.2012
  • Celková hodnota: 278,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0809/12
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť