Faktúra č. 1167/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1167/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 17.09.2013
  • Celková hodnota: 208,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0760/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť