Faktúra č. 1165/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1165/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.07.2024
  • Celková hodnota: 626,76 €
  • Identifikácia objednávky: 0040/24
  • Dátum zverejnenia: 08.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť